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內部控制的審計

2011-06-17 17:02:00 返回列表

現審計部正在對各個(gè)企業(yè)進(jìn)行半年度審計的預審工作,這是有史以來(lái)的第一次,目的在于關(guān)注企業(yè)內部控制,督促企業(yè)加強內部控制。近年來(lái),隨著(zhù)國外COSO內部控制的引進(jìn)及我國內部控制的出臺,各大企業(yè)已經(jīng)越來(lái)越關(guān)注內部控制了,而完善的內部控制也是一個(gè)正規企業(yè)所必須要執行的。只有完善的內部控制才能盡量避免一些不必要的貪污、舞弊行為的發(fā)生,也只有這樣才能為企業(yè)創(chuàng )造佳績(jì)。

審計部這次的預審得到了各個(gè)企業(yè)負責人及財務(wù)主管大力支持與配合,企業(yè)都在加緊改善內部控制。

 

2011/6/17